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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3906-594-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Art. de Ferreteria Jardin Luciernagas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3882-107-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
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R.U.T. |
69.060.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Balmaceda 174 |
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Comuna |
Llay-Llay
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Impuesto |
4281,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Balmaceda 174 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-10-2015 |
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Proveedor |
Goiri S.A. |
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Razón Social |
GOIRI S A
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R.U.T. |
80.411.100-k |
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Sucursal |
Goiri S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141901
| Conductos flexibles | 4 | Unidad no definida | flexible c/llave ang.he-hi a/2/8" 30 cm | |
$ 2.424,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.696
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$ 9.696
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31162801
| Asideros o pomos | 3 | Unidad no definida | Manillas silenciosas plastica blanca set | |
$ 1.424,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.272
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$ 4.272
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31162801
| Asideros o pomos | 1 | Unidad no definida | Manilla silenciosa plastica cromada | |
$ 1.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.496
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$ 1.496
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47121807
| Émbolo buzo de desagüe o inodoro | 3 | Unidad no definida | sopapa repuesto descarga c/cad.vaporioprod | |
$ 941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.823
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$ 2.823
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31161601
| Pernos de anclaje | 2 | Unidad no definida | Kit anclaje P/wc | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016
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$ 2.016
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 1 | Unidad no definida | silicona acetica 3m 420 trans. vidrio | |
$ 2.231,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.231
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$ 2.231
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Total Neto
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$ 22.534
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.281
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$ 26.815
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.