Orden de Compra. Nº3906-751-SE14 "Material ferreteria Esc.Las Vegas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-751-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Material ferreteria Esc.Las Vegas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-57-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 91561,8398
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO CALLE ANTONIO VARAS N° 30 LLAY LLAY
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGRASAN
Razón Social SANTELICES Y CIA LTDA
R.U.T. 85.240.500-7
Sucursal AGRASAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111723
Puertas, tapas o cajas de baterías1Unidad no definida PUERTA PINO ITALIA FJ 0.90X2.00 $ 40.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.748 $ 40.748
26111723
Puertas, tapas o cajas de baterías1Unidad no definida SET MARCO PUERTA 1 1/2X3 (30X70) $ 4.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.971 $ 4.971
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definida CERRADURA TUBULAR 4040+BS BLISTER $ 18.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.618 $ 18.618
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida CLAVO 2./12" X11 BOLSA 1 KG $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31161503
Clavo-tornillo100Unidad no definida TORNILLO VOLCANITA 6X1 1/4" HILO CTE $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
86131502
Pintura1Unidad no definida ESMALTE PIEZA /FACHA. 5G BLANCO $ 67.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.653 $ 67.653
24112404
Caja2Unidad no definida CAJA CHUQUI P/CANALETA (23302) $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068 $ 1.068
27111704
Enchufes2Unidad no definida ENCHUFE TRIPLE CAFE 7818+PLACA DORADA $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.660 $ 4.660
31211904
Brochas4Unidad no definida BROCHA CONDOR 3 (60892) $ 1.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.044 $ 7.044
23231302
Rodillo de fijación2Unidad no definida RODILLO ESPUMA 12CMS LIZCAL $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966 $ 1.966
23231302
Rodillo de fijación3Unidad no definida RODILLO ESPUMA 09 CM LIZCAL $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.814 $ 2.813
86131502
Pintura4Unidad no definida pintura exterior color ocre $ 82.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.632 $ 330.632
Total Neto $ 481.904
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.562
TOTAL OC $ 573.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.