Orden de Compra. Nº3906-783-SE16 "art. ferreteria jardin semillita"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-783-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2016
Nombre de la Orden de Compra art. ferreteria jardin semillita
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3882-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 25498,57
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGRASAN
Razón Social SANTELICES Y CIA LTDA
R.U.T. 85.240.500-7
Sucursal AGRASAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111720
Llave "T" para grifos1Unidad no definidaProductos según cotización N° 36283. Materiales para reparacion de baño de funcionarias de Jardín Infantil Semillita  $ 134.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.203 $ 134.203
Total Neto $ 134.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.499
TOTAL OC $ 159.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.