Orden de Compra. Nº3906-95-SE24 "MATERIALES FERRETERIA ESC. HERMINIA ORTEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-95-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESC. HERMINIA ORTEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3906-17-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 7622,3364
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS DEL SUR SPA
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos3Unidad no definidaLLAVE BOLA JARDÍN/LAVADERO 1/2" OTRALLAVE BOLA JARDÍN/LAVADERO 1/2" OTRA $ 3.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.311 $ 10.311
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica3Unidad no definidaSODA CAUSTICA ESCAMA BOLSA KILOSODA CAUSTICA ESCAMA BOLSA KILO $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.791 $ 7.790
47131831
Ácido muriático1Unidad no definidaÁCIDO MURIÁTICO BIDÓN 5 LTS DIDEVALÁCIDO MURIÁTICO BIDÓN 5 LTS DIDEVAL $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.916 $ 2.916
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaTUBO PVC PRESION 32MM X 6 MTSTUBO PVC PRESION 32MM X 6 MTS $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.563 $ 2.563
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Unidad no definidaROLLO TEFLON 1 MAESTRO TAUMMROLLO TEFLON 1 MAESTRO TAUMM $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31201608
Adhesivos de espuma1Unidad no definidaADHESIVO PVC LATA 240 CC C/PINCEL HOFFEADHESIVO PVC LATA 240 CC C/PINCEL HOFFE $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017
31201608
Adhesivos de espuma2Unidad no definidaADISOL SILICONA ACETICA BLANCA TOBO DE 28 MLADISOL SILICONA ACETICA BLANCA TOBO DE 28 ML $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
40141702
Grifos1Unidad no definidaMONOMANDO LAVATORIOS HOFFENSMONOMANDO LAVATORIOS HOFFENS $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.311 $ 8.311
Total Neto $ 40.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.622
TOTAL OC $ 47.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.