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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3907-115-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFE BREAK INAGURACIÓN PROYECTO SALA DE ESTIMULA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3908-17-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 206 |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
47120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 206 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BANQUETES "NICOVAL" |
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Razón Social |
FABIOLA ANDREA MOYA GALLEGUILLOS
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R.U.T. |
13.730.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BANQUETES "NICOVAL" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 31 | Unidad | Contratación de servicio de Coffe break para 31 personas, con motivo de la inauguración del Proyecto Gore Araucanía "Sala de estimulación Multisensorial ID:25142", para el día 15 de diciembre de 2025. | CONVENIO DE SUMINISTRO GASTRONÓMICO
LÍNEA N°3
OPCIÓN N° 3 $ 8.000 P/P |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.000
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$ 248.000
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Total Neto
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$ 248.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.120
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$ 295.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.