|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3907-145-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3907-80-L122 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3907-80-L122 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Desarrollo Comunitario |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 206 |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
144438 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 206 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Fabrita |
|
Razón Social |
FABRITA SPA
|
|
R.U.T. |
76.492.314-6 |
|
Sucursal |
Fabrita |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121603
| Mochilas | 1050 | Unidad | MOCHILA TIPO MORRAL PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DESARROLLADAS POR LA OFICINA DE DEPORTE.
SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA | Valores totales consideran:
• Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente.
• Garantía de productos.
• Matrices y servicios de diseño gráfico.
|
$ 724,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 760.200
|
$ 760.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 760.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 144.438
|
|
$ 904.638
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.