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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3907-45-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFEE BREACK SOLSTICIO INVIERNO PUEBLOS ORIG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3908-13-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 287 |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
95000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 287 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
el bajòn |
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Razón Social |
ERICA MAGALY IGOR TORRES
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R.U.T. |
12.984.220-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
el bajòn |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 50 | Unidad | CONTRATACION SE SERVICIO DE COFFEE BREACK PARA 50 PERSONAS, CON MOTIVO DEL ENCUENTRO CULTURAL POR EL SOLSTICIO DE INVIERNO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, QUE SE REALIZARÁ EL DIA VIERNES 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. | CONTRATO DE SUMINISTRO 3908-13-LE26
LINEA 3, OPCION 1
$10.000 PP+IVA |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.