Orden de Compra. Nº3907-48-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3907-19-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3907-48-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3907-19-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3907-19-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 67260
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Espucon
Razón Social CESAR RODOLFO HERRERA ERICES
R.U.T. 10.694.053-3
Sucursal Espucon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas20UnidadCOLCHONETAS DE 1 PLAZAColchoneta de 1 plaza por 15 cms. de espesor Densidad 15. Funda estampada de 132 hilos con cierre. Cada colchón va en su bolsa plástica individual. $ 17.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000
Total Neto $ 354.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.260
TOTAL OC $ 421.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.