|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3907-92-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3907-19-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3907-19-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Desarrollo Comunitario |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 206 |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
129200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 206 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
timevent |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIMEVENT LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.338.113-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
timevent |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42242105
| Carritos móviles de tracción | 40 | Unidad | Carritos de Feria con logos institucionales, según Ficha Técnica que se adjunta. | CARRITOS DE FERIA DIFERENTES COLORES CON LOGOS , SEGUN ADJUNTO, DESPACHO EN 5 DIAS |
$ 17.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 680.000
|
$ 680.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 680.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 129.200
|
|
$ 809.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.