Orden de Compra. Nº3907-95-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3907-52-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3907-95-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3907-52-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3907-52-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 69730
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPOMO
Razón Social JIMENEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 85.532.100-9
Sucursal SPOMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas10UnidadColchonetas de espuma de 1 1/2 Plaza, forradas en tela y con cinta.   $ 28.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.000 $ 283.000
52121508
Mantas o frazadas20UnidadFrazadas 1 1/2 plaza con bordes de tela  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 367.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.730
TOTAL OC $ 436.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.