Orden de Compra. Nº3907-99-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3907-65-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3907-99-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3907-65-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3907-65-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 7980
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TROFEOS OSORIO
Razón Social RODRIGO ANDRES OSORIO KETTLER
R.U.T. 6.813.964-3
Sucursal TROFEOS OSORIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos3UnidadGalvanos de acrilico de 25x17 cms, con logo municipal (anexar catalogo o fotografías). Los nombres de las tres dirigentes seran dados al oferente adjudicado por la persona de contacto.   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 42.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.980
TOTAL OC $ 49.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.