Orden de Compra. Nº3908-100-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3908-52-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3908-100-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3908-52-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-52-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 107378,5
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUSTER
Razón Social LUSTER y CIA LTDA
R.U.T. 76.383.966-4
Sucursal LUSTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111616
Papeles para revestimiento1UnidadSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILMS POLARIZADO DE VIDRIOS. POLARIZAR VIDRIOS DE VENTANAS EN RECINTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO, REGION DE LA ARAUCANIA.Suministro e instalacion de lamina espejo plata , en 190 52,63 m2 vidrios según medidas enviadas en anexo 2 adjunto, plazo ejecución trabajo 24 horas hábiles. adjunto ficha técnica producto americano garantia 10 años $ 565.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.150 $ 565.150
Total Neto $ 565.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.378
TOTAL OC $ 672.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.