Orden de Compra. Nº3908-118-SE25 "MATERIALES FERRET. MEJORAMIENTO DE OF SECPLAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3908-118-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRET. MEJORAMIENTO DE OF SECPLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-14-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 66198,28
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad10 - XMTS CANAL AGUAS 2 - BAJADA 75 MM HOJAL 10 - GANCHO CANAL HOJALAT 3 - XMTS PVC 75 MM 2 - CURVA PVC75 MM 2 - SILICONA POLIURETANO 1000 - REMACHES POP 4X10 1 - VINILIT PVC 60CC 17 - GUARDAPOLVO FINGER 3 0,250 - PUNTAS 1 1/2" 10 - TABLA CEPILLADA 1X8" 100 - 6X2 ROSCA MADERA 22 - FAST BLANCO 4 LTS 3 - BROCHA DE 5" 1 - BROCHA 2" 2 - MORTERO PARA PISO 2 - CEMENTO POLPAICOCOTIZACION N° *MM588221M* $ 348.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.412 $ 348.412
Total Neto $ 348.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.198
TOTAL OC $ 414.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.