Orden de Compra. Nº3908-12-SE26 "MATERIALES ELECTRICOS STAND ANIVERSARIO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3908-12-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS STAND ANIVERSARIO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-14-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 215-22-04-012-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 906595,45
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1Global50 -CONECTOR DENTADO 1.5 50 -CONECTOR DENTADO 4-3 50 - GRAMPA RETENCIÓN PLA 000 -AMARRAS PLASTICAS 4 20 -CAJA ESTANCA 80X80X4 10 -CAJA ESTANCA 100X100COTIZACIÓN TICKET *MM66244M* $ 728.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.908 $ 728.908
32111503
Diodos emisores de luz (LED)1Global300 -CABLE PREENSABLADO 10 - CINTA AISLADORA 300 - CORDON RVK 3X2.5MM 300 - CORDON RVK 3X1.5MM 200 - CABLE THHN N12 AWG N 200 - CABLE THHN N12 AWG B 200 - CABLE THHN N12 AWG VE 20 -PROYECTOR LED DE 200 30 -ENCHUFE MACHO 16 AMP 30 -ENCHUFE HEMBRA 16 AMP 30 -ENCHUFE INDUSTRIAL H 30 -ENCHUFE INDUSTRIAL M 30 - DISYUNTOR BIPOLAR 16 10 - AUTOMATICO LEXO 20 10 -AUTOMATICO LEXO 25 10 -DIFERENCIAL 2X25 AMP 30 - TABLERO 4 POSICIONES 60 - CAJA CHUQUI 30 - ENCHUFE EMBUTIDO TRI 30 -INTERRUPTOR SIMPLE E 30 -BASE RECTA PLASTICA 10 -BARRA COOPER 1 MTS 10 - CAMARA REGISTRO ELEC 10 -ADAPTADOR BARRA COOP 100 - PORTA LAMPARA 100 -AMPOLLETAS LED 10.5 000 -ABRAZADERA COAXIAL R 5 -PERNO ESPARRAGOS HILO 50 -TURCA 1/2 GALVANIZADA 50 -GOLILLAS PLANA GALVAN COTIZACIÓN TICKET *MM66244M* $ 4.042.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.042.647 $ 4.042.647
Total Neto $ 4.771.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 906.595
TOTAL OC $ 5.678.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.