Orden de Compra. Nº
3908-15-SE22
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ORDEN DE TRABAJO N° 327 CAMIÓN FORD CARGO BPZT-50
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3908-15-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE TRABAJO N° 327 CAMIÓN FORD CARGO BPZT-50
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3908-4-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secpla
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 215-22-06-005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
Comercio 206
Comuna
Renaico
Impuesto
71401,05
Dirección de Envío de la Factura
Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
garage fulgeri
Razón Social
ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T.
7.356.976-1
Sucursal
garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172901
Iluminación exterior para automóviles
4
Unidad
FOCOS LED
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
25172901
Iluminación exterior para automóviles
2
Unidad
AMPOLLETAS GLOBO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
31201517
Cinta para empaquetar
7
Unidad
HUINCHA REFLECTANTE
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.527
$ 23.527
24141510
Protectores de cables
1
Unidad
INSUMOS ELECTRICOS
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
SERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PROBLEMA DE ARRANQUE Y LINEAS CONEXIÓN
$ 85.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
SERVICIO DE MANO DE OBRAS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ALTERNADOR
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
SERVICIO MANO DE OBRAS REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO LINEAS DE ALIMENTACIÓN LUCES DELANTERAS Y TRASERAS
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Global
SERVICIO MANO DE OBRA ACONDICIONAR PARA REVISIÓN
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
Total Neto
$ 375.795
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.401
TOTAL OC
$ 447.196
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.