Orden de Compra. Nº3908-27-SE23 "MANTENCION CAMIONETA HVBS-78"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3908-27-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA HVBS-78
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-12-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-002 215-22-04-011-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 31160
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161504
Filtros de aceite1UnidadCambio de aceite  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
40161513
Filtros de combustible1UnidadFiltro combustible  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
40161505
Filtros de aire1UnidadFiltro de Aire  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
40161505
Filtros de aire1UnidadFiltro Polen  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1UnidadJuego Plumillas  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30161705
Suelos de caucho1UnidadGomas para Piso  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
15121501
Aceite de motor1UnidadCambio aceite motor  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 164.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.160
TOTAL OC $ 195.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.