|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3908-44-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN VEHICULO TOYOYA KGHX-92 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3908-8-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 206 |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
4750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 206 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
garage fulgeri |
|
Razón Social |
ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
|
|
R.U.T. |
7.356.976-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
garage fulgeri |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101601
| ampolletas halógenas | 2 | Unidad | cambio de ampolletas | Orden de Trabajo N° 823 de fecha 02 de junio de2025. |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.000
|
$ 1.000
|
44121713
| Plumillas | 2 | Unidad | plumillas | Orden de Trabajo N° 823 de fecha 02 de junio de2025. |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.000
|
$ 14.000
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | Mano de obra temporal | Orden de Trabajo N° 823 de fecha 02 de junio de2025. |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.750
|
|
$ 29.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.