Orden de Compra. Nº3908-5-SE25 "NEUMATICOS CAMIÓN ALJIBE PFXD-46"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3908-5-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS CAMIÓN ALJIBE PFXD-46
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 215-22-06-005 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 228000
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NO SE PUEDEN REALIZAR MANTENCIONES A VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS SIN LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. 
SE SOLICITA QUE LA FACTURA SEA DETALLADA DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO ENVIADA POR EL PROVEEDOR.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados4UnidadNEUMATICOS 11R22,5ORDEN DE TRABAJO N° 769 28 ENERO 2025 $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000
80111613
Mano de obra temporal4UnidadMONTAJE DE NEUMATICOSORDEN DE TRABAJO N° 769 28 ENERO 2025 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.000
TOTAL OC $ 1.428.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.