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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3908-52-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN CAMIONETA TOYOTA PPU. KBLR-44 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3908-12-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 206 |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
98800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 206 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
garage fulgeri |
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Razón Social |
ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
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R.U.T. |
7.356.976-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
garage fulgeri |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211711
| Escáner | 1 | Unidad | Servicio de scanner general | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | Neumaticos 245/70R17, Según OT. N°501 | |
$ 118.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 472.000
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$ 472.000
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27131613
| Acoplamiento neumático | 4 | Unidad | Balanceos | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | Alineación tren delantero | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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Total Neto
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$ 520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.800
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$ 618.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.