Orden de Compra. Nº3908-64-SE21 "ORDEN DE TRABAJO N° 300500 VEHICULO HDFK-77"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3908-64-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE TRABAJO N° 300500 VEHICULO HDFK-77
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-4-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-002 215-22-04-011 215-22-06-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 83687,78
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA
Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.991.580-4
Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1UnidadPLUMILLAS 22" STP 550MM  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadALINEACIÓN  $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA MECÁNICA  $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1UnidadPLUMILLAS 18" STP 450MM  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
15121501
Aceite de motor1Unidad200 KT/DAX/WORK 2/4WD 06 PLT ACEITE  $ 27.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.185 $ 27.185
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos4UnidadNEU. 17-245/65 R17 SL369 107S WESTLAKE  $ 94.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.832 $ 379.832
Total Neto $ 440.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.688
TOTAL OC $ 524.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.