Orden de Compra. Nº3908-75-SE24 "MANTENCIÓN MINIBUS HYUNDAI H1 O.T 701"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3908-75-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN MINIBUS HYUNDAI H1 O.T 701
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-000 215-22-06-002-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 41032,4
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor2UnidadAXIALES DE DIRECCIÓNORDEN DE TRABAJO N° 701 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 27.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.980 $ 54.980
40161504
Filtros de aceite1UnidadJGO TERMINAL DE DIRECCIÓNORDEN DE TRABAJO N° 701 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
40161505
Filtros de aire1UnidadJGO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORAORDEN DE TRABAJO N° 701 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
40161513
Filtros de combustible2UnidadFUELLES DE CREMALLERA DE DIRECCIÓNORDEN DE TRABAJO N° 701 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
15121501
Aceite de motor1GlobalServicio de mano de obra cambio de terminales, bujes, fuelles de caja de dirección axiales y bieletas.ORDEN DE TRABAJO N° 701 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 215.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.032
TOTAL OC $ 256.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.