Orden de Compra. Nº3908-91-SE25 "MANTENCIÓN MINI BUS HYUNDAI H1 PTTE HVBS-79"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3908-91-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN MINI BUS HYUNDAI H1 PTTE HVBS-79
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 215-22-06-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 32541,3
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA H8ORDEN DE TRABAJO N° 884 29/09/2025 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA T10 COLA DE PEZORDEN DE TRABAJO N° 884 29/09/2025 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA DOBLE CONTACTOORDEN DE TRABAJO N° 884 29/09/2025 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadSOPORTE CORREDERA IZQUIERDAORDEN DE TRABAJO N° 884 29/09/2025 $ 92.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.270 $ 92.270
80111613
Mano de obra temporal1GlobalSERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN PROBLEMA PUERTA Y REMPLAZAR CORREDERA LATERAL IZQUIERDAORDEN DE TRABAJO N° 884 29/09/2025 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 171.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.541
TOTAL OC $ 203.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.