Orden de Compra. Nº3909-115-AG26 "MATERIALES DE ASEO LICEO AGRICOLA MANZANARES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-115-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO LICEO AGRICOLA MANZANARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 26638,95
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores5UnidadBASUREROS DE 20 LITROS  $ 6.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.995 $ 31.995
10191509
Insecticidas6UnidadINSECTICIDAS EN AEROSOL.  $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.008 $ 10.008
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos25UnidadDETERGENTE EN POLVO DE KILO (25 KILOS)  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
47131711
Dispensador de productos limpiadores6UnidadLIMPIA VIDRIOS LIQUIDO  $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
27112004
Palas4UnidadPALAS PLASTICAS  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131615
Escobillones8UnidadESCOBILLON COMPLETO GRANDES PARA INTERIOR.  $ 3.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.328 $ 25.328
47131806
Barniz o ceras de muebles8UnidadCERA LIOQUIDA DE 1 LITRO INCOLORA  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
47131806
Barniz o ceras de muebles8UnidadCERA ROJA PARA PISOS DE MADERA   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
Total Neto $ 140.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.639
TOTAL OC $ 166.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.