Orden de Compra. Nº
3909-117-AG26
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COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3909-117-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
Libertad N° 149.-
Comuna
Renaico
Impuesto
59839,17
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIX VENTA
Razón Social
MIX VENTA SPA
R.U.T.
77.943.232-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MIX VENTA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
6
Bidón
JABÓN LIQUIDO DE 5 LITROS
$ 3.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.360
$ 21.360
47121605
Limpiadores de suelo
6
Bidón
LIMPIADOR DE PISOS LIQUIDO SIMILAR POET, AROMA LAVANDA (BIDON DE 5 LITROS)
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.048
$ 12.048
14111703
Toallas de papel
15
Caja
TOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA INTERFOLIADA X 200 HOJAS, SIMILAR TORK.
$ 1.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.025
$ 26.025
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
PAQUETES DE TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO SIMILAR CLOROX (50 UNIDADES POR PAQUETE)
$ 1.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.290
$ 49.290
53102512
pañuelos
50
Unidad
PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA POLISUAVIZADOS DE 21X14CM, SIMILAR ELITE
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
CLORO GEL X 900ML
$ 1.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.996
$ 15.996
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA, SIMILAR CIF 680CC
$ 1.826,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.260
$ 18.260
12352104
Alcoholes o sus sustitutos
12
Unidad
ALCOHOL DESNATURALIZADO LIQUIDO AL 70% (BOTELLAS DE 1 LITRO)
$ 3.469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.628
$ 41.628
12161902
Detergentes surfactantes
12
kilogramo
DETERGENTE (BOLSA POR KILO)
$ 1.808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.696
$ 21.696
14111704
Papel higiénico
10
Rollo
PAPEL HIGIENICO SIMILAR JUMBO UNIVERSAL TORK, DOBLE HOJA, ROLLO DE 250 METROS.
$ 1.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.520
$ 15.520
47121701
Bolsas de basura
30
Rollo
BOLSAS DE BASURA 70X90 (10 UNIDADES POR ROLLO)
$ 1.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.120
$ 30.120
Total Neto
$ 314.943
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.839
TOTAL OC
$ 374.782
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.