Orden de Compra. Nº3909-117-AG26 "COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-117-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 59839,17
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIX VENTA
Razón Social MIX VENTA SPA
R.U.T. 77.943.232-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIX VENTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones6BidónJABÓN LIQUIDO DE 5 LITROS  $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
47121605
Limpiadores de suelo6BidónLIMPIADOR DE PISOS LIQUIDO SIMILAR POET, AROMA LAVANDA (BIDON DE 5 LITROS)  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.048 $ 12.048
14111703
Toallas de papel15CajaTOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA INTERFOLIADA X 200 HOJAS, SIMILAR TORK.  $ 1.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.025 $ 26.025
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadPAQUETES DE TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO SIMILAR CLOROX (50 UNIDADES POR PAQUETE)  $ 1.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.290 $ 49.290
53102512
pañuelos50UnidadPAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA POLISUAVIZADOS DE 21X14CM, SIMILAR ELITE  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO GEL X 900ML  $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.996 $ 15.996
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR EN CREMA, SIMILAR CIF 680CC  $ 1.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.260 $ 18.260
12352104
Alcoholes o sus sustitutos12UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO LIQUIDO AL 70% (BOTELLAS DE 1 LITRO)  $ 3.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.628 $ 41.628
12161902
Detergentes surfactantes12kilogramoDETERGENTE (BOLSA POR KILO)  $ 1.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.696 $ 21.696
14111704
Papel higiénico10RolloPAPEL HIGIENICO SIMILAR JUMBO UNIVERSAL TORK, DOBLE HOJA, ROLLO DE 250 METROS.   $ 1.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.520 $ 15.520
47121701
Bolsas de basura30RolloBOLSAS DE BASURA 70X90 (10 UNIDADES POR ROLLO)  $ 1.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.120 $ 30.120
Total Neto $ 314.943
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.839
TOTAL OC $ 374.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.