Orden de Compra. Nº3909-131-AG26 "MATERIALES DE ENSEÑANZA, PARA TALLER INTERCULTURAL L.A.M."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-131-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA, PARA TALLER INTERCULTURAL L.A.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 35055
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas20UnidadPINTURA ACRILICA TUBO, COLOR NEGRO, ADJUNTAR IMAGEN  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
60121236
Pinceles20UnidadPINCEL PLANO N°4, ADJUNTAR IMAGEN  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
24101724
Bastidores de transportador45UnidadBASTIDOR DE 30X30, ADJUNTAR IMAGEN  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
60124301
Arcilla cocida en horno húmedo40UnidadGREDA DE 1 KILO, ADJUNTAR IMAGEN  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento2kilogramoCOLA FRIA, DE 1 KILO. ADJUNTAR IMAGEN  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 184.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.055
TOTAL OC $ 219.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.