Orden de Compra. Nº3909-153-SE18 "MANTENCIÓN CAMIONETA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-153-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIONETA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-3-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio Nº 206
Comuna Renaico
Impuesto 27973,109062
Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA
Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.991.580-4
Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones2Unidad no definidaFAROL PATENTE NISSAN NAVARA NEGRO  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
39101605
ampolletas fluorescentes1Unidad no definidaAMPOLLETA 12V 5/10W FUSIBLE IPS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaAMPOLLETA 12V 21W C/PEZ  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos1Unidad no definidaLIMPIEZA DE PARTÍCULAS DE FILTRO  $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
40141901
Conductos flexibles1Unidad no definidaFLEXIBLE ESCAPE 21/4"X8" 203MM REFORZADO  $ 19.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaWD-40 ANTICORROSIVO 400ML MANNOL  $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655
15121902
Grasa1Unidad no definidaGRASA ALTA TEMPERATURA 649°C ANTI-ZIZE  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaAMPOLLETA 12V 5W COLA PEZ BLCA/AMB MED  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaAMPOLLETA 12V 1C 10W G/M TUNGSRAM  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
23171509
Soldadura1Unidad no definidaSOLDADURA DE PARTES Y PIEZAS  $ 26.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA MECANICA  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA ELECTRO MECANICA  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaDIAGNOSTICO DE ESCANER  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
Total Neto $ 147.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.973
TOTAL OC $ 175.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.