Orden de Compra. Nº3909-27-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3909-5-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Renaico
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-27-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3909-5-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere comprar materiales de oficina para el DAEM de Renaico
Proveniente de Licitación 3909-5-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 403
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio Nº 206
Comuna -1
Impuesto 285
Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Rodrigo Seguel solar
R.U.T. 5.248.003-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
Porta scotch2UnidadPorta scotchPorta scotch $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 1.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285
TOTAL OC $ 1.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.