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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3909-27-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3909-5-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se requiere comprar materiales de oficina para el DAEM de Renaico |
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Proveniente de Licitación
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3909-5-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Renaico
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Comercio Nº 206 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
285 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio Nº 206 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Rodrigo Seguel solar
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R.U.T. |
5.248.003-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201509
| Porta scotch | 2 | Unidad | Porta scotch | Porta scotch |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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Total Neto
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$ 1.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 285
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$ 1.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.