Orden de Compra. Nº
3909-309-SE23
"
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INTERNADO, MES DE SEPTIEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3909-309-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INTERNADO, MES DE SEPTIEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3909-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
Libertad N° 149.-
Comuna
Renaico
Impuesto
514274,9
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nutrisan Ltda.
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM
R.U.T.
76.068.834-7
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Nutrisan Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
573
Unidad
SERVICIO DE ONCE,SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA, PARA 573 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE.
SERVICIO DE ONCE,SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA, PARA 573 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE.
$ 476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.748
$ 272.748
93131608
Servicios de suministro de alimentos
595
Unidad
SERVICIO DE CENA, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA PARA 595 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE.
SERVICIO DE CENA, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA PARA 595 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE.
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 874.650
$ 874.650
93131608
Servicios de suministro de alimentos
656
Unidad
SERVICIO DE DESAYUNO, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA, PARA 656 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE.
SERVICIO DE DESAYUNO, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA, PARA 656 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE.
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.880
$ 396.880
93131608
Servicios de suministro de alimentos
656
Unidad
SERVICIO DE ALMUERZO, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA, PARA 656 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE.
SERVICIO DE ALMUERZO, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA, PARA 656 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE.
$ 1.772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.162.432
$ 1.162.432
Total Neto
$ 2.706.710
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 514.275
TOTAL OC
$ 3.220.985
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.