Orden de Compra. Nº3909-309-SE23 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INTERNADO, MES DE SEPTIEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-309-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INTERNADO, MES DE SEPTIEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3909-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 514274,9
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nutrisan Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM
R.U.T. 76.068.834-7
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nutrisan Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos573UnidadSERVICIO DE ONCE,SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA, PARA 573 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE.SERVICIO DE ONCE,SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA, PARA 573 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE. $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.748 $ 272.748
93131608
Servicios de suministro de alimentos595UnidadSERVICIO DE CENA, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA PARA 595 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE. SERVICIO DE CENA, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA PARA 595 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE. $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.650 $ 874.650
93131608
Servicios de suministro de alimentos656UnidadSERVICIO DE DESAYUNO, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA, PARA 656 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE.SERVICIO DE DESAYUNO, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA, PARA 656 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE. $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.880 $ 396.880
93131608
Servicios de suministro de alimentos656UnidadSERVICIO DE ALMUERZO, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA, PARA 656 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE.SERVICIO DE ALMUERZO, SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA ADJUDICADA, PARA 656 RACIONES SERVIDAS MES DE SEPTIEMBRE. $ 1.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.432 $ 1.162.432
Total Neto $ 2.706.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 514.275
TOTAL OC $ 3.220.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.