Orden de Compra. Nº3909-341-SE15 "Accesorios y Mantención Furgón Escolar, DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-341-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2015
Nombre de la Orden de Compra Accesorios y Mantención Furgón Escolar, DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-38-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio Nº 206
Comuna Renaico
Impuesto 100265,714245
Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA
Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.991.580-4
Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25173816
Componentes hidráulicos de embrague1Unidad no definidaSENSOR DE EMBRAGUE M.SPRINTER 413 ORIG.  $ 54.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.454 $ 54.454
25172004
Amortiguadores para automóviles2Unidad no definidaAMORT M. BENZ SPRINTERTRAS L/R REF ORIG.  $ 144.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.824 $ 288.824
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaREPARACIÓN SISTEMA ELCTRICO  $ 128.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.571 $ 128.571
31161601
Pernos de anclaje1Unidad no definidaPERNOS  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA MECANICA  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
39121303
Cajas eléctricas1UnidadREPARACIÓN CAJA DE FUSIBLES  $ 32.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.126 $ 32.126
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA 12V H3 55W TUNSGRAM  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadLA GOTITA SUPER BONDER EXTRA 3GR.  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
Total Neto $ 527.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.266
TOTAL OC $ 627.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.