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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3909-341-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Accesorios y Mantención Furgón Escolar, DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3908-38-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comercio Nº 206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Comercio Nº 206 |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
100265,714245 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio Nº 206 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AUTOMOTRIZ ANGOLA |
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Razón Social |
ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA
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R.U.T. |
79.991.580-4 |
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Sucursal |
AUTOMOTRIZ ANGOLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25173816
| Componentes hidráulicos de embrague | 1 | Unidad no definida | SENSOR DE EMBRAGUE M.SPRINTER 413 ORIG. | |
$ 54.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.454
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$ 54.454
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25172004
| Amortiguadores para automóviles | 2 | Unidad no definida | AMORT M. BENZ SPRINTERTRAS L/R REF ORIG. | |
$ 144.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.824
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$ 288.824
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | REPARACIÓN SISTEMA ELCTRICO | |
$ 128.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.571
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$ 128.571
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31161601
| Pernos de anclaje | 1 | Unidad no definida | PERNOS | |
$ 7.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.563
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$ 7.563
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | MANO DE OBRA MECANICA | |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.605
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$ 12.605
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39121303
| Cajas eléctricas | 1 | Unidad | REPARACIÓN CAJA DE FUSIBLES | |
$ 32.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.126
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$ 32.126
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39101601
| ampolletas halógenas | 1 | Unidad | AMPOLLETA 12V H3 55W TUNSGRAM | |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.101
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$ 2.101
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60123601
| Pegamento de purpurina | 1 | Unidad | LA GOTITA SUPER BONDER EXTRA 3GR. | |
$ 1.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.471
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$ 1.471
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Total Neto
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$ 527.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.266
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$ 627.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.