Orden de Compra. Nº3909-390-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-39-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-390-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-39-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3909-39-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio Nº 206
Comuna *
Impuesto 1132814,2
Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHOSE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN ENVIADOS DIRECTAMENTE AL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA MARÍA, UBICADO EN CALLE CORNELIO OLSEN N° 345, RENAICO. FONO DE CONTACTO: 45-2774172
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.730.550-6
Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes8UnidadCABLE HDMI, SEGÚN ESPECIFICACIÓN ADJUNTA.Cotizacion Nro 18165 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.456 $ 134.456
43211507
Computadores de escritorio20UnidadCOMPUTADORES HP, SEGÚN ESPECIFICACIÓN ADJUNTA.Cotizacion Nro 18165 $ 218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.369.740 $ 4.369.740
43222609
Routers de red5UnidadROUTER TP-LINK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN ADJUNTA.Cotizacion Nro 18165 $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.060 $ 147.060
45111609
Proyectores multimedia6UnidadPROYECTOR MULTIMEDIA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN ADJUNTA.Cotizacion Nro 18165 $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504
52161520
Micrófonos1UnidadMICRÓFONO PEDESTAL, SEGÚN ESPECIFICACIÓN ADJUNTA.Cotizacion Nro 18165 $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
Total Neto $ 5.962.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.132.814
TOTAL OC $ 7.094.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.