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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3909-420-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZACIÓN LICEO DE CONTINGENCIA DOMINGO SANTA MARÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N° 149.- |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
491812,865497076 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N° 149.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pablo Cesar |
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Razón Social |
PABLO CÉSAR SÁEZ OBREQUE
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R.U.T. |
17.371.251-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pablo Cesar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111614
| Servicios temporales de ingeniería | 1 | Unidad | SERVICIO DE CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA REGULARIZACIÓN LICEO DE CONTINGENCIA, COMUNA DE RENAICO. (ESTADOS DE PAGO SEGÚN APROBACIÓN DE DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO, OBTENCIÓN CERTIFICADO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS ENTREGADO POR AGUA ARAUCANIA S.A., APROBACIÓN RECEPCIÓN DEFINITIVA, COMO SE SEÑALA EN ADJUNTO), SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. SE SOLICITA A LOS OFERENTES ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. | |
$ 2.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900.000
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$ 2.900.000
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Total Neto
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$ 2.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 491.813
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$ 3.391.813
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.