Orden de Compra. Nº3909-420-AG25 "REGULARIZACIÓN LICEO DE CONTINGENCIA DOMINGO SANTA MARÍA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-420-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN LICEO DE CONTINGENCIA DOMINGO SANTA MARÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999-000-000 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 491812,865497076
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo Cesar
Razón Social PABLO CÉSAR SÁEZ OBREQUE
R.U.T. 17.371.251-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pablo Cesar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111614
Servicios temporales de ingeniería1UnidadSERVICIO DE CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA REGULARIZACIÓN LICEO DE CONTINGENCIA, COMUNA DE RENAICO. (ESTADOS DE PAGO SEGÚN APROBACIÓN DE DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO, OBTENCIÓN CERTIFICADO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS ENTREGADO POR AGUA ARAUCANIA S.A., APROBACIÓN RECEPCIÓN DEFINITIVA, COMO SE SEÑALA EN ADJUNTO), SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO. SE SOLICITA A LOS OFERENTES ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.  $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000
Total Neto $ 2.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 491.813
TOTAL OC $ 3.391.813


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.371.251-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.