Orden de Compra. Nº3909-438-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-170-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-438-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-170-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3909-170-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio Nº 206
Comuna Renaico
Impuesto 14269
Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hs comercializadora
Razón Social HECTOR IGNACIO SILVA DIAZ
R.U.T. 9.517.160-5
Sucursal hs comercializadora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón1UnidadLAMINA DE SEGURIDAD PARA IMPACTO DE ESPEJO DE 7MICRA DE ESPESOR INCOLORA DE 1MT 44.5CMS LARGO X 1MT 4CMS DE ANCHO  $ 75.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.100 $ 75.100
Total Neto $ 75.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.269
TOTAL OC $ 89.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.