Orden de Compra. Nº3909-443-SE19 "SERVICIO MANTENCIÓN, VEHÍCULO DAEM.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-443-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN, VEHÍCULO DAEM.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-68-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3909-11-PC19 del sistema SUBVENCIÓN GENERAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 24301
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones2UnidadFOCO GLOBO 24V.-FOCO GLOBO 24V.- $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaAMPOLLETAS.AMPOLLETAS. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA SERVICIO ALINEACIÓN Y BALANCEO DE NEUMÁTICOS.-MANO DE OBRA SERVICIO ALINEACIÓN Y BALANCEO DE NEUMÁTICOS.- $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
26121636
Cables de alimentación2JuegoJUEGO CABLE DE CONEXIÓN DE AMPOLLETA.-JUEGO CABLE DE CONEXIÓN DE AMPOLLETA.- $ 12.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA GESTIÓN Y ACONDICIONAR PARA REVISIÓN TÉCNICA.-MANO DE OBRA GESTIÓN Y ACONDICIONAR PARA REVISIÓN TÉCNICA.- $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaSERVICIO MANO DE OBRA REGULACIÓN DE FRENOS.SERVICIO MANO DE OBRA REGULACIÓN DE FRENOS. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaSERVICIO MANO DE OBRA REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.- SERVICIO MANO DE OBRA REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.- $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 127.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.301
TOTAL OC $ 152.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.