Orden de Compra. Nº3909-444-SE25 "SEGUNDO ESTADO DE PAGO, SERVICIO CAMBIO DE TURBO F"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-444-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SEGUNDO ESTADO DE PAGO, SERVICIO CAMBIO DE TURBO F
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002/215-22-04-011 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 66067,75
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161507
Membranas de filtro1Unidad no definidaFILTRO POLENSERVICIO SEGÚN COTIZACIÓN N° 873 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA GLOBOSERVICIO SEGÚN COTIZACIÓN N° 873 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
12142202
Agua pesada2UnidadAGUA 611SERVICIO SEGÚN COTIZACIÓN N° 873 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
40161505
Filtros de aire1UnidadFILTRO AIRESERVICIO SEGÚN COTIZACIÓN N° 873 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
40161504
Filtros de aceite1UnidadFILTRO DE ACEITESERVICIO SEGÚN COTIZACIÓN N° 873 $ 18.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.952 $ 18.952
24141605
Materiales de embalaje llenos de aire1UnidadCARGA DE AIRE ACONDICIONADOSERVICIO SEGÚN COTIZACIÓN N° 873 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
15121501
Aceite de motor3UnidadACEITE SHELL 10W/40 RIMULAX R6SERVICIO SEGÚN COTIZACIÓN N° 873 $ 58.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.273 $ 174.273
Total Neto $ 347.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.068
TOTAL OC $ 413.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.