Orden de Compra. Nº3909-46-SE26 "MANTENCIÓN CAMIONETA EDUCACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-46-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIONETA EDUCACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002/215-22-04-011 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 46930
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRÉS CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1GlobalSERVICIO MANO DE OBRA REVISIÓN LINEA DE COMBUSTIBLEORDEN DE TRABAJO N° 944 DE FECHA 10/03/2026 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
80111613
Mano de obra temporal1GlobalSERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN FUGA DE COMBUSTIBLE ORDEN DE TRABAJO N° 944 DE FECHA 10/03/2026 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
80111613
Mano de obra temporal1GlobalSERVICIO DE GRUAORDEN DE TRABAJO N° 944 DE FECHA 10/03/2026 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
43211711
Escáner1GlobalSCANNERORDEN DE TRABAJO N° 944 DE FECHA 10/03/2026 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
40161507
Membranas de filtro1GlobalFILTRO DE COMBUSTIBLEORDEN DE TRABAJO N° 944 DE FECHA 10/03/2026 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
80111613
Mano de obra temporal1GlobalSERVICIO MANO DE OBRA REPARACIÓN PROBLEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLEORDEN DE TRABAJO N° 944 DE FECHA 10/03/2026 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 247.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.930
TOTAL OC $ 293.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.