Orden de Compra. Nº3909-48-SE25 "SERVICIO DE ALIMENTACION MES ABRIL 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-48-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION MES ABRIL 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3909-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 768197,36
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nutrisan Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM
R.U.T. 76.068.834-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nutrisan Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos689Unidad no definida ALMUERZO, SEGUN RACIONES SERVIDAS, ALUMNOS INTERNADO LAM $ 2.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.836.874 $ 1.836.874
93131608
Servicios de suministro de alimentos603Unidad no definida ONCE, SEGUN RACIONES SERVIDAS, ALUMNOS INTERNADO LAM $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.632 $ 448.632
93131608
Servicios de suministro de alimentos606Unidad no definida CENA, SEGUN RACIONES SERVIDAS, ALUMNOS INTERNADO LAM $ 1.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202.304 $ 1.202.304
93131608
Servicios de suministro de alimentos689Global DESAYUNO, SEGUN RACIONES SERVIDAS, ALUMNOS INTERNADO LAM $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.334 $ 555.334
Total Neto $ 4.043.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 768.197
TOTAL OC $ 4.811.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.