Orden de Compra. Nº3909-52-SE18 "GALONES DE OLEO, CAMPAMENTO DE VERANO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-52-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2018
Nombre de la Orden de Compra GALONES DE OLEO, CAMPAMENTO DE VERANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio Nº 206
Comuna Renaico
Impuesto 18508,23516
Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA
R.U.T. 13.150.548-5
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas8Unidad no definidaGALONES DE OLEO DIFERENTES COLORES, UNO DE CADA COLOR (AMARILLO, ROJO, AZUL, BLANCO, NEGRO, VERDE, CELESTE, FUCSIA).  $ 12.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.408 $ 97.412
Total Neto $ 97.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.508
TOTAL OC $ 115.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.