|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3909-52-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GALONES DE OLEO, CAMPAMENTO DE VERANO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comercio Nº 206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio Nº 206 |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
18508,23516 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio Nº 206 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Fabian Enrique |
|
Razón Social |
FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA
|
|
R.U.T. |
13.150.548-5 |
|
Sucursal |
Fabian Enrique |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 8 | Unidad no definida | GALONES DE OLEO DIFERENTES COLORES, UNO DE CADA COLOR (AMARILLO, ROJO, AZUL, BLANCO, NEGRO, VERDE, CELESTE, FUCSIA). | |
$ 12.176,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 97.408
|
$ 97.412
|
|
|
Total Neto
|
$ 97.412
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.508
|
|
$ 115.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.