Orden de Compra. Nº
3909-539-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-89-L117
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3909-539-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-89-L117
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3909-89-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
Comercio Nº 206
Comuna
Renaico
Impuesto
84331,5
Dirección de Envío de la Factura
Comercio Nº 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
Razón Social
JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
R.U.T.
8.032.792-7
Sucursal
JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva
315
Unidad
pliegos de 40x60 normal y griter
pliegos goma eva normal y glitter 40x60
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.350
$ 154.350
14111525
Papel multiuso
180
Unidad
120 papel craft 40x60 diversos colores, 60 pliegos de cartulinas metalicas
pliegos kraft y cartulina metálica
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
11111808
Arcilla común
20
Unidad
paquetes
paquete arcilla kilo
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
31201610
Colas
1
Unidad
1 kilo
1 KILO COLA FRÍA
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
44121630
Kit de grapadora
1
Unidad
1 engrapadora
ENGRAPADORA GS
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
60
Unidad
paños de 40x60 diversos colores
PAÑO ASEO
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
2
Unidad
2 cajas bic, 10 pilot azul 0.7, 10 pilot rojo 0.7, 10 pilot negro 0.7
2 CAJAS LAPIZ BIC, 30 LAPIZ PILOT 0,7 AZUL-ROJO-NEGRO 10CU
$ 20.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.700
$ 41.700
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores
1
Unidad
caja
CAJA LAPIZ CORRECTOR
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44121708
Marcadores
30
Unidad
destacadores colores fluor
DESTACADOR STABILO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
41111604
Reglas
10
Unidad
reglas grandes
REGLA 60 CMS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44121618
Tijeras
5
Unidad
tijeras para adultos
TIJERA ADULTO 8 PULGADAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
330
Unidad
30 silicona liquida 250cc, 300 barras de silicona para pistola
SILICONA LIQUIDA 250cc, 300 BARRAS SILICONA
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.250
$ 74.250
27112904
Pistola de resina
3
Unidad
pistolas de silicona
PISTOLA SILICONA
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
cuaderno universitarios 100 hojas
CUAD UNIVERSITARIO 100 HOJAS TORRE
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
Total Neto
$ 443.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.332
TOTAL OC
$ 528.182
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.