Orden de Compra. Nº3909-539-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-89-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-539-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-89-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3909-89-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio Nº 206
Comuna Renaico
Impuesto 84331,5
Dirección de Envío de la Factura Comercio Nº 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
Razón Social JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
R.U.T. 8.032.792-7
Sucursal JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva315Unidadpliegos de 40x60 normal y griterpliegos goma eva normal y glitter 40x60 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.350 $ 154.350
14111525
Papel multiuso180Unidad120 papel craft 40x60 diversos colores, 60 pliegos de cartulinas metalicaspliegos kraft y cartulina metálica $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
11111808
Arcilla común20Unidadpaquetespaquete arcilla kilo $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31201610
Colas1Unidad1 kilo1 KILO COLA FRÍA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
44121630
Kit de grapadora1Unidad1 engrapadoraENGRAPADORA GS $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo60Unidadpaños de 40x60 diversos coloresPAÑO ASEO $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2Unidad2 cajas bic, 10 pilot azul 0.7, 10 pilot rojo 0.7, 10 pilot negro 0.72 CAJAS LAPIZ BIC, 30 LAPIZ PILOT 0,7 AZUL-ROJO-NEGRO 10CU $ 20.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores1UnidadcajaCAJA LAPIZ CORRECTOR $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121708
Marcadores30Unidaddestacadores colores fluorDESTACADOR STABILO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
41111604
Reglas10Unidadreglas grandesREGLA 60 CMS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121618
Tijeras5Unidadtijeras para adultosTIJERA ADULTO 8 PULGADAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ330Unidad30 silicona liquida 250cc, 300 barras de silicona para pistolaSILICONA LIQUIDA 250cc, 300 BARRAS SILICONA $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250
27112904
Pistola de resina3Unidadpistolas de siliconaPISTOLA SILICONA $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidadcuaderno universitarios 100 hojasCUAD UNIVERSITARIO 100 HOJAS TORRE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 443.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.332
TOTAL OC $ 528.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.