Orden de Compra. Nº3909-668-SE19 "MANTENCIÓN CAMIONETA, DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-668-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIONETA, DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-68-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio Nº 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 14288
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaAMPOLLETA H7.AMPOLLETA H7. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaSERVICIO ACONDICIONAR, ALINEAR TREN DELANTERO Y GESTIÓN REVISIÓN TÉCNICA.SERVICIO ACONDICIONAR, ALINEAR TREN DELANTERO Y GESTIÓN REVISIÓN TÉCNICA. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaREVISIÓN TÉCNICA.REVISIÓN TÉCNICA. $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaSERVICIO REGULACIÓN DE FRENOS.SERVICIO REGULACIÓN DE FRENOS. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
80111613
Mano de obra temporal1GlobalSERVICIO MANO DE OBRA SERVICIO REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUCES.SERVICIO MANO DE OBRA SERVICIO REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUCES. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 75.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.288
TOTAL OC $ 89.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.