|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3909-713-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3909-233-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3909-233-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comercio Nº 206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio Nº 206 |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
74480 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio Nº 206 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Victorina Montenegro |
|
Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
|
|
R.U.T. |
8.172.307-9 |
|
Sucursal |
Victorina Montenegro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 4 | Unidad | TONER 106R02182 (2300 PG) (3010/3040/3045)PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3040 | TONER 106R02182 (2300 PG) (3010/3040/3045)PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3040 |
$ 98.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 392.000
|
$ 392.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 392.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.480
|
|
$ 466.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.