Orden de Compra. Nº3916-100-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3916-96-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3916-100-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3916-96-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 515 , TALTAL
Comuna Taltal
Impuesto 652315,6
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 515 , TALTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROTEK
Razón Social SAFETOP SPA
R.U.T. 78.209.706-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROTEK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102104
Overol y sobretodo para mujer1Unidad no definidaSe adjunta planilla con las cantidades y especificaciones de los materiales que se requiere. La planilla debe venir con foto a color del producto cotizado, firmada y timbrada. Se adjunta planilla con las cantidades y especificaciones de los materiales que se requiere. La planilla debe venir con foto a color del producto cotizado, firmada y timbrada. $ 3.433.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.433.240 $ 3.433.240
Total Neto $ 3.433.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 652.316
TOTAL OC $ 4.085.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.