Orden de Compra. Nº
3916-1491-SE13
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MATERIALES PARA TALLERES Y OFICINA PMJH.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3916-1491-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA TALLERES Y OFICINA PMJH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bodegas E Inventario
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T.
69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T.
69.020.500-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 515
Comuna
Taltal
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tecnoshop
Razón Social
KATHERINE DEL CARMEN SOTO HENRIQUEZ
R.U.T.
12.107.547-4
Sucursal
Tecnoshop
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad
TACOS BLANCOS.
TACOS BLANCOS.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad
ARCHIVADORES OFICIO.
ARCHIVADORES OFICIO.
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
44121505
Sobres especiales
4
Unidad
PAQUETES SOBRE OFICIO.
PAQUETES SOBRE OFICIO.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
44121505
Sobres especiales
4
Unidad
PAQUETES SOBRE SACO EXTRA.
PAQUETES SOBRE SACO EXTRA.
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
60121535
Goma de borrar
4
Unidad
GOMA DE BORRAR.
GOMA DE BORRAR.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio
4
Unidad
PAQUETES TARJETAS AMERICANAS.
PAQUETES TARJETAS AMERICANAS.
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
44121706
Lápices de madera
2
Unidad
CAJA DE LÁPIZ DE GRÁFITO.
CAJA DE LÁPIZ DE GRÁFITO.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
44121505
Sobres especiales
4
Unidad
PAQUETES DE SOBRES AMERICANOS.
PAQUETES DE SOBRES AMERICANOS.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
44121505
Sobres especiales
4
Unidad
PAQUETES SOBRE 1/4 DE OFICIO.
PAQUETES SOBRE 1/4 DE OFICIO.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
60121504
Rotuladores de caligrafía
10
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA.
PLUMONES DE PIZARRA.
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
60121502
Rotuladores de base disolvente
10
Unidad
PLUMONES PERMANENTES.
PLUMONES PERMANENTES.
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
44122103
Corchetes
3
Unidad
CAJAS DE CORCHETE.
CAJAS DE CORCHETE.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
Total Neto
$ 118.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 118.920
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.