Orden de Compra. Nº3916-1491-SE13 "MATERIALES PARA TALLERES Y OFICINA PMJH."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3916-1491-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES Y OFICINA PMJH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bodegas E Inventario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 515
Comuna Taltal
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnoshop
Razón Social KATHERINE DEL CARMEN SOTO HENRIQUEZ
R.U.T. 12.107.547-4
Sucursal Tecnoshop
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadTACOS BLANCOS.TACOS BLANCOS. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADORES OFICIO.ARCHIVADORES OFICIO. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
44121505
Sobres especiales4UnidadPAQUETES SOBRE OFICIO. PAQUETES SOBRE OFICIO. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44121505
Sobres especiales4UnidadPAQUETES SOBRE SACO EXTRA. PAQUETES SOBRE SACO EXTRA. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
60121535
Goma de borrar4UnidadGOMA DE BORRAR. GOMA DE BORRAR. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio4UnidadPAQUETES TARJETAS AMERICANAS. PAQUETES TARJETAS AMERICANAS. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44121706
Lápices de madera2UnidadCAJA DE LÁPIZ DE GRÁFITO. CAJA DE LÁPIZ DE GRÁFITO. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121505
Sobres especiales4UnidadPAQUETES DE SOBRES AMERICANOS. PAQUETES DE SOBRES AMERICANOS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44121505
Sobres especiales4UnidadPAQUETES SOBRE 1/4 DE OFICIO. PAQUETES SOBRE 1/4 DE OFICIO. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
60121504
Rotuladores de caligrafía10UnidadPLUMONES DE PIZARRA. PLUMONES DE PIZARRA. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
60121502
Rotuladores de base disolvente10UnidadPLUMONES PERMANENTES. PLUMONES PERMANENTES. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44122103
Corchetes3UnidadCAJAS DE CORCHETE. CAJAS DE CORCHETE. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
Total Neto $ 118.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 118.920

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.