Orden de Compra. Nº3916-798-SE23 "DULCES PARA BOLSAS NAVIDEÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3916-798-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra DULCES PARA BOLSAS NAVIDEÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición de bienes a oferentes extranjeros para su utilización fuera del pais
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 515
Comuna Taltal
Impuesto 1023562,3
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bóreas DIstribución y Servicios
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BOREAS DYS LIMITADA
R.U.T. 76.925.210-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bóreas DIstribución y Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadDULCES PARA BOLSAS NAVIDEÑA SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES ADJUNTAS Nª 003604-003605 Y COTIZACION 13122023DULCES PARA BOLSAS NAVIDEÑA SEGUN SOLICITUD DE MATERIALES ADJUNTAS Nª 003604-003605 Y COTIZACION 13122023 $ 5.387.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.387.170 $ 5.387.170
Total Neto $ 5.387.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.023.562
TOTAL OC $ 6.410.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.