Orden de Compra. Nº3916-801-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3916-990-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3916-801-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3916-990-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 515
Comuna Taltal
Impuesto 102600
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maribel del carmen
Razón Social MARIBEL DEL CARMEN ARACENA FLORES
R.U.T. 13.012.150-0
Sucursal maribel del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221010
Zona de juegos infantiles2DíaSE REQUIERE SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES Y CAMAS ELASTICAS PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE JUGUETES DE LA COMUNA DE TALTAL Y EN LA LOCALIDAD DE PAPOSO, LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: DIA 19 DE DICIEMBRE, DESDE LAS 16:00 HRS. HASTA LAS 20:00 HRS. EN LA PLAZA DE ARMA DIA 20 DE DICIEMBRE DESDE LAS 16:00 HRS. HASTA LAS 20:00 HRS. EN LA LOCALIDAD DE PAPOSO EL SERVICIO DEBE ESTAR DISPUESTO CON TODO LO NECESARIO, LA ENTIDAD NO INCURRIRA EN GASTOS DE ALIMENTACION, ALOJAMIENTO  $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.600
TOTAL OC $ 642.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.012.150-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.