Orden de Compra. Nº3916-91-SE21 "INSUMOS CONTRATACIÓN SERENO MUNICIPAL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3916-91-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CONTRATACIÓN SERENO MUNICIPAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bodegas E Inventario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.999.001.337 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 515
Comuna Taltal
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis alejandro
Razón Social LUIS ALEJANDRO GUERRERO GUZMAN E.I.R.L.
R.U.T. 76.382.709-7
Sucursal luis alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol38UnidadALCOHOL GEL 1 LT. ALCOHOL GEL 1 LT. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
14111531
Libros o cuadernos de registro19UnidadLIBROS DE ANOTACIONES. LIBROS DE ANOTACIONES. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.500 $ 180.500
14111531
Libros o cuadernos de registro9UnidadLIBROS DE ASISTENCIAS. LIBROS DE ASISTENCIAS. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
31241501
Lentes38UnidadLENTES BLANCOS DE SEGURIDAD. LENTES BLANCOS DE SEGURIDAD. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
31241501
Lentes38UnidadLENTES DE SEGURIDAD FILTRO UV. LENTES DE SEGURIDAD FILTRO UV. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
53111601
Zapatos de hombre19UnidadZAPATOS DE SEGURIDAD. ZAPATOS DE SEGURIDAD. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
53131609
Protector solar19UnidadPROTECTORES SOLARES FACTOR 50 120 ML. PROTECTORES SOLARES FACTOR 50 120 ML. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.810 $ 75.810
Total Neto $ 1.148.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.148.410

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.