Orden de Compra. Nº3917-137-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3917-4-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3917-137-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3917-4-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3917-4-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Escolar
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 515
Comuna Taltal
Impuesto 7577,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2013
TítuloDescripción
despachodespacho via tur bus agencia comuna de taltal
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TIZONA E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ANA BEATRIZ ESTUPINAN NIEVES E.I.
R.U.T. 76.115.285-8
Sucursal TIZONA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111606
Pizarra1Unidadfranelógrafo 1 metro cuadrado  $ 39.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.880 $ 39.880
Total Neto $ 39.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.577
TOTAL OC $ 47.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.