Orden de Compra. Nº3917-15-R108 "material fungible grupo diferencial"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Taltal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3917-15-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2008
Nombre de la Orden de Compra material fungible grupo diferencial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas El departamento de Educación de Taltal requiere la compra de material fungible para Escuela Alondra rojas Barrios. con cargo a administración de fondo.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Escolar
Razón Social Ilustre Municipalidad de Taltal
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Taltal
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 515
Comuna -1
Impuesto 8493
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA SERTE LIMITADA
R.U.T. 77.648.650-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar8BlockLámina para plastificarblock de goma eva diferentes colores $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
44121707
Lápices de colores10CajaLápices de colorescaja lapices de colores 12 unidades faber castell $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44121706
Lápices de madera24UnidadLápices de maderalapiz grafito triangular $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121624
Tijeras8UnidadTijerastijera punta roma $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
44121804
Borradores20UnidadBorradoresgoma borrar facti $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121625
Sacapuntas10UnidadSacapuntassacapunta metalico con deposito $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31201610
Cola fría10UnidadCola fríacola fria 500 grs pax $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10UnidadDistribuidores de pegamento o recambiosAdhesivo en barra 36 grs dixon pax $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14121503
Cartulina30PliegoCartulinapliego cartulina diferentes colores $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60121124
Papel kraft30PliegoPapel kraftpliego papel kraft $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 44.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.493
TOTAL OC $ 53.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.