|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3917-70-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Colaiones actividad dia del libro a compra ágil: 3917-56-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administracion Escolar |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
|
|
R.U.T. |
69.020.500-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
|
|
R.U.T. |
69.020.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 515 |
|
Comuna |
Taltal
|
|
Impuesto |
70936,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 515 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-04-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Max Plus |
|
Razón Social |
MAX PLUS SPA
|
|
R.U.T. |
76.509.277-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Max Plus |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202310
| Agua mineral | 140 | Unidad | agua mineral sin gas (Entega de productos el miercoles 22/04/2026 a las 08:00 en dependencias del DAEM TALTAL) | Agua mineral sin gas, 600 ml |
$ 664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.960
|
$ 92.960
|
50101634
| Fruta fresca | 140 | Unidad | manzanas rojas (Entega de productos el miercoles 22/04/2026 a las 08:00 en dependencias del DAEM TALTAL) | Manzanas rojas |
$ 546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.440
|
$ 76.440
|
50221202
| Cereales en barra | 140 | Unidad | barras de cereal (Entega de productos el miercoles 22/04/2026 a las 08:00 en dependencias del DAEM TALTAL) | Barras de cereal, sabores
variados, Cereal Bar |
$ 328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.920
|
$ 45.920
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 140 | Unidad | Leche liquida saborizadas chocolate o frutilla (Entega de productos el miercoles 22/04/2026 a las 08:00 en dependencias del DAEM TALTAL) | Leche líquida individual,
saborizadas chocolate o frutilla |
$ 664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.960
|
$ 92.960
|
24111503
| Bolsas de plástico | 2 | Unidad | bolsas camiseta para empaquetas de 100 unidades (Entega de productos el miercoles 22/04/2026 a las 08:00 en dependencias del DAEM TALTAL) | Bolsas camiseta, paquetes de
100 unidades |
$ 5.034,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.068
|
$ 10.068
|
|
|
Total Neto
|
$ 318.348
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 55.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.936
|
|
$ 444.284
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.