Orden de Compra. Nº3917-70-AG26 "Colaiones actividad dia del libro a compra ágil: 3917-56-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3917-70-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Colaiones actividad dia del libro a compra ágil: 3917-56-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Escolar
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 515
Comuna Taltal
Impuesto 70936,12
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Max Plus
Razón Social MAX PLUS SPA
R.U.T. 76.509.277-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Max Plus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral140Unidadagua mineral sin gas (Entega de productos el miercoles 22/04/2026 a las 08:00 en dependencias del DAEM TALTAL)Agua mineral sin gas, 600 ml $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.960 $ 92.960
50101634
Fruta fresca140Unidadmanzanas rojas (Entega de productos el miercoles 22/04/2026 a las 08:00 en dependencias del DAEM TALTAL)Manzanas rojas $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.440 $ 76.440
50221202
Cereales en barra140Unidadbarras de cereal (Entega de productos el miercoles 22/04/2026 a las 08:00 en dependencias del DAEM TALTAL)Barras de cereal, sabores variados, Cereal Bar $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.920 $ 45.920
50131701
Leche o productos de mantequilla140UnidadLeche liquida saborizadas chocolate o frutilla (Entega de productos el miercoles 22/04/2026 a las 08:00 en dependencias del DAEM TALTAL)Leche líquida individual, saborizadas chocolate o frutilla $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.960 $ 92.960
24111503
Bolsas de plástico2Unidadbolsas camiseta para empaquetas de 100 unidades (Entega de productos el miercoles 22/04/2026 a las 08:00 en dependencias del DAEM TALTAL)Bolsas camiseta, paquetes de 100 unidades $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068
Total Neto $ 318.348
Descuento $ 0
Cargos $ 55.000
IVA  19  % $ 70.936
TOTAL OC $ 444.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.