Orden de Compra. Nº3920-12-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3920-46-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3920-12-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3920-46-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3920-46-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM
Comuna Villarrica
Impuesto 1811,84
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andaur Limitada
Razón Social IMP AUTOMOTRIZ ANDAUR LTDA
R.U.T. 76.797.590-2
Sucursal Andaur Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores8UnidadPares de guantes para trabajos en terreno.-  $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.536 $ 9.536
Total Neto $ 9.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.812
TOTAL OC $ 11.348


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.