Orden de Compra. Nº3921-187-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-85-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3921-187-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3921-85-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3921-85-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 2001
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Valentin Letelier 415
Comuna Villarrica
Impuesto 53317,04
Dirección de Envío de la Factura Valentin Letelier 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Kolping
Razón Social JERMAN ORTALIS SANZANA SANZANA
R.U.T. 5.558.282-3
Sucursal Hotel Kolping
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1UnidadArriendo de salón equipado para impartir capacitación para aproximadamente 21 personas, según anexo adjunto  $ 280.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.616 $ 280.616
Total Neto $ 280.616
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.317
TOTAL OC $ 333.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.